四川达州普光经济开发区管理委员会2025年单位预算
来源:四川达州普光经济开发区管理委员会
发布日期:2025-04-07
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第一部分四川达州普光经济开发区管理委员会概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分四川达州普光经济开发区管理委员会2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表4

第三部分四川达州普光经济开发区管理委员会2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分  四川达州普光经济开发区管理委员会概况

一、职能简介

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策,根据有关法律、法规,制定达州普光经开区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作。

2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划,编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划,报县人民政府批准后组织实施。

3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划,编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作。

4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理,国有资产的安全、保值和增值等工作。

5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作,建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制,为投资者创造良好的发展环境。

6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理,配合县级在有关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作。

7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策,保障企业依法自主经营,维护企业的合法权益。

8.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作。

9.负责经开区所属事业单位、国有企业的日常监管工作。

10.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2025年重点工作

1.持续抓好招商引资,推动产业成链集群。加大招商引资力度,围绕重点产业进一步梳理产业链招商图谱,与龙头企业(特别是正达凯、美联等上游龙头企业)合作开展延链招商、产业招商,延伸打造“天然气、钾盐、硫磺、锂电”四条标志产业链。同时,积极对接鞍山小巨人等在谈项目,加快入驻进程,推动渡口河—七里北项目产值入统园区,力争2025年园区产值实现700亿元,累计入驻企业达140家。

2.持续推进产业项目,着力推动产业升级。推动重点产业项目早开工、快建设、见实效,一是确保新能源及高分子材料产业化建设项目(一期)、达州冠腾酚醛树脂、黔孚食品级硫磺、重庆砥龙高分子塑胶4个项目开工建设;二是快速推进硅蓝超薄电子玻璃厂房建设,新耀纸包装、良辰灯饰、洋康设备3个项目装修或安装设备;三是推动正达凯乙二醇、赣锋锂辉石提锂、铸鑫再生铝、宏浩LNG二期、景然工艺品等8个项目竣工投产。

3.持续提升服务水平,着力完善服务功能。一是继续落实企业秘书制度,落实挂包责任到分管领导、部门、和责任人,及时解决企业建设和生产中的各项难题。二是抓好银企对接服务。持续开展“园保贷”项目对接,全力助推银企合作,全年力争组织开展银企对接活动不少于2次,切实解决企业融资难、融资贵等问题。三是充分发挥信息化服务平台作用,及时发布更新中央、省、市、县对企业的产业支持、金融扶持等方面的政策,帮助企业开展线上线下人员招聘、产品推介等活动。四是积极引进三方机构为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务,做好企业人员管理和技术培训。五是做好政务服务中心的咨询服务工作。


第二部分 四川达州普光经济开发区管理委员会2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:单位预算公开表)


​第三部分 四川达州普光经济开发区管理委员会2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川达州普光经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。四川达州普光经济开发区管理委员会2025年收支预算总数435.76万元,比2024年收支预算总数减少21.28万元,主要原因是严格支出审核和经费管理,杜绝违规列支和异常列支,节约开支。

(一)收入预算情况

四川达州普光经济开发区管理委员会2025年收入预算435.76万元,其中:一般公共预算拨款收入430.76万元,占98.85%;上年结转5万元,占1.15%。

(二)支出预算情况

四川达州普光经济开发区管理委员会2025年支出预算435.76万元,其中:基本支出318.76万元,占73.15%;项目支出117万元,占26.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川达州普光经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算总数435.76万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少21.28万元,主要原因是严格支出审核和经费管理,杜绝违规列支和异常列支,节约开支。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入430.76万元,上年结转5万元;支出包括:社会保障和就业支出32.27万元、卫生健康支出13.33万元、资源勘探工业信息等支出365.96万元、住房保障支出24.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川达州普光经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款435.76万元,比2024年预算数减少21.28万元,主要原因是严格支出审核和经费管理,杜绝违规列支和异常列支,节约开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.27万元,占7.41%;卫生健康支出13.33万元,占3.06%;资源勘探工业信息等支出365.96万元,占83.98%;住房保障支出24.2万元,占5.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2025年预算数为220.56万元,主要用于普光经开区资源勘探方面的行政基本支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2025年预算数为145.4万元,主要用于普光经开区资源勘探方面的特定其他支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为11.6万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.2万元,主要用于部门按规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.53万元,主要用于部门按规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为32.27万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为24.2万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川达州普光经济开发区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2024年本单位无因公出国(境)经费安排。

(二)2024年公务接待费财政拨款预算数5万元,较2023年预算数减少3万元,公务接待费比2024年预算下降37.5%。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川达州普光经济开发区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川达州普光经济开发区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,四川达州普光经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为46.94万元,与2024年预算增加36.33%,主要原因是调配新进人员,工作经费增加。

(二)政府采购情况

2025年,四川达州普光经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,四川达州普光经济开发区管理委员会共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年四川达州普光经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算435.76万元。其中:人员类项目1个,涉及预算271.82万元;运转类项目1个,涉及预算51.94万元;特定目标类项目5个,涉及预算112万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

5.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)行政运行(项):指单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。

6.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)其他工业和信息产业监督(项):指单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指除城乡社区环境卫生及建设市场管理与监督以外的其他城乡社区支出。

9.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费及其他费用。 

单位预算公开报表.xlsx

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