第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县路灯管理所主要负责对辖区内道路照明设施的维修、维护管理以及上级领导部门交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县路灯管理所属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构1个。至2023年12月31日我所实有人数9人,其中:在岗在职职工8人、退休职工1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为623.39万元。与2023年度相比,收、支总计各增加42.31万元,增长7.3%。主要变动原因是增加了城市路灯安装维修维护费、路灯电费。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计623.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入407.18万元,占65.3%;政府性基金预算财政拨款收入216.21万元,占34.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计623.39万元,其中:基本支出140.18万元,占22.5%;项目支出483.21万元,占77.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为623.39万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加42.31万元,增长7.3%。主要变动原因是增加了城市路灯安装维修维护费、路灯电费。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出407.18万元,占本年支出合计的65.3%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加258.86万元,增长174.5%。主要变动原因是增加了路灯电费、路灯维护费等项目支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出407.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.13万元,占3.2%;卫生健康支出4.38万元,占1.1%;城乡社区支出381.15万元,占93.6%;住房保障支出8.52万元,占2.1%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为407.18万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502): 支出决算为1.41万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 支出决算为11.72万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):支出决算为4.38万元,完成预算100%。
4.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)其他城乡社区管理事务支出(2120199):支出决算为280.9万元,完成预算100%。
5.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203)其他城乡社区公共设施支出(2120399):支出决算为100.25万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为8.52万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.18万元,其中:
人员经费100.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费38.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.25万元,完成预算100%,较上年度增加19.25万元,增长160.4%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.25万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年度无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加19.25万元,增长160.4%。主要原因是增加了特种专业技术用车预算经费及车辆购买使用时间长,车辆老化,修理费增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日,单位共有公务用车4辆,其中:特种专业技术用车4辆。
公务用车运行维护费支出31.25万元。主要用于路灯维修维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比无增减变化。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出216.21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,宣汉县路灯管理所无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度,宣汉县路灯管理所政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,宣汉县路灯管理所共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,其他用车主要是用于路灯维修维护特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对城市基础设施配套费(路灯费)项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支
20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.212城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出(路灯管理维护)。
21203城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、燃气、道路照明等公共资源设施建设维护与管理方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
5.221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安抚的住房改革支出。
2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000139947-路灯管理维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成未移交的市政路灯设施维修整治和城区部分街道增设路灯项目以及路灯管理维护 | 1.完成9处未移交的市政路灯设施维修整治;2.城区部分街道增设道路灯20盏,马路弯灯8盏。3.完成路灯管理工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.实施完成城区部分未移交的市政路灯维修整治项目,根据工作安排,我所对新中医院、滨河路、滨湖路二期等9处未移交的市政路灯进行维修整治,共计更换损坏光源500余套、整治地埋线路约8km,于2023年8月22日完成验收,并纳入我所统一管理。2.实施完成城区部分街道增设路灯项目。琦云西路安装12米道路灯9盏、蒲西路延伸段安装8米道路灯3盏、崔家沟支路安装马路弯灯8盏,于2023年7月实施完成,验收合格投入使用。3.完成路灯管理维护工作。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 59.81 | 59.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 59.81 | 59.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安装12米道路灯及配套设施9套,安装8米道路灯及配套设施3套,安装马路弯灯8盏 | = | 20 | 盏 | 20 | 20 | 20 |
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城区9处未移交的市政路灯进行维修整治 | = | 9 | 处 | 9 | 20 | 20 |
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效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分;项目实施取得的成效或成果:完成城区部分街道增设路灯项目和城区部分未移交的市政路灯维修整治项目,改善该区域群众夜间出行照明环境,增加了群众的安全感。资金使用合规支付及时。 | |||||||||
存在问题 | 施工过程中偶有未按计划的时间完成进度。其原因是施工中遇到的技术问题和难点。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议。加强与施工方的沟通与协调,提出合理建议,加强管理 ,及时解决问题。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000148323-路灯管理专项维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年贯彻落实党的各项方针政策,加强照明设施设备维修管理工作,确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡,100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常,及时维修故障路灯更换破损部件,保障路灯亮灯率达97%以上,清洗路灯亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境。 | 2023年认真贯彻落实党的各项方针政策,照明设施设备维修管理工作任务圆满完成,辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡,120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常,及时维修故障路灯更换破损部件,保障路灯亮灯率达97%以上,清洗路灯亮化城市,提升城市形象,营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区路灯设施的管理维护,安排路灯巡查检修工作,保障路灯设施安全运行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 | 120 | 5 | 5 |
| |||
保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 | 1800 | 10 | 10 |
| |||
夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 1.结合自评情况,项目自评总分100分;2.项目实施取得的成效或成果:路灯所2023年路灯设施维护项目工作总体组织规范。资金按规定使用,项目目标完成情况总体良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因:存在小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况,分析原因是小街小巷巡查困难。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议:优化巡查检修制度,督促落实到位。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005636322-城市基础设施配套费(路灯费) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时结算路灯电费,保障路灯的正常供电,根据季节合理调整路灯开关灯时间,做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算3个季度的路灯电费,保障路灯的正常供电,根据季节合理调整路灯开关灯时间,按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯,既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算,合理调整开关灯时间。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 120 | 20 | 20 |
| |||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分,路灯电费的支付结算及时,保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议:运用远程控制系统功能,按季节和天气变化,精细调整开灯时间,更加节能降耗。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005716039-路灯管理维护费(长期) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.及时结算路灯电费,保障路灯的正常供电,根据季节合理调整路灯开关灯时间,做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算2个季度的路灯电费,保障路灯的正常供电,根据季节合理调整路灯开关灯时间,按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯,既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算,合理调整开关灯时间。负责辖区路灯设施的管理维护,安排路灯巡查检修工作,保障路灯设施安全运行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 120 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| ||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分,路灯维护、路灯电费的支付结算及时,保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 路灯开关灯时间调整的时间不是那么精细。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议:运用远程控制系统功能,按季节和天气变化,精细调整开灯时间,更加节能降耗。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009337865-路灯管理(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 2023年贯彻落实党的各项方针政策,加强照明设施设备维修管理工作,确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡,100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常,及时维修故障路灯更换破损部件,保障路灯亮灯率达97%以上,清洗路灯亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境。 | 2023年认真贯彻落实党的各项方针政策,照明设施设备维修管理工作任务圆满完成,辖区内7000余盏路灯、30000余颗灯泡,120多个控制柜、180余千米线路等城市照明设施设备运行正常,及时维修故障路灯更换破损部件,保障路灯亮灯率达97%以上,清洗路灯亮化城市,提升城市形象,营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区路灯设施的管理维护,安排路灯巡查检修工作,保障路灯设施安全运行。每月按时申报及时存入路灯电费并结算,合理调整开关灯时间。 | ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 51.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
| 其中:财政资金 | 51.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 | 7000 | 20 | 20 |
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| 保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 | 120 | 5 | 5 |
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| 保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 | 180 | 10 | 10 |
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| 夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 1.结合自评情况,项目自评总分100分;2.项目实施取得的成效或成果:路灯所2023年路灯设施维护项目工作总体组织规范。资金按规定使用,项目目标完成情况总体良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题及原因:偶有小街小巷的故障路灯设施发现不及时的情况,分析原因是小街小巷范围大路灯巡查困难。 | |||||||||
改进措施 | 下一步改进完善的意见及有关政策性建议:优化巡查检修制度,督促落实到位。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表