宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算
来源:宣汉县卫生健康局
发布日期:2021-11-30
浏览次数:

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分附件1整体绩效评价

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由宣汉县妇幼保健院和宣汉县人口和计划生育服务中心于2015年8月组建,隶属于宣汉县卫生和计划生育局管理的公益一类事业单位,编制人数90名,编制床位100张。为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、培训、指导和技术支持工作。

  (二)2020年重点工作完成情况

  1.2020年(1-10月)服务性指标完成情况:

  (1孕产妇系统管理率达94.97%;

  (2孕产妇住院分娩率达99.98%;

  (3高危产妇管理率达100%;

  (4高危孕产妇住院分娩率100%;

  (53岁以下儿童系统管理率达96.47%;

  (60-6岁以下儿童保健覆盖率:为年报数据暂无法统计;

  (7孕产妇死亡率为0/10万;

  (8新生儿疾病筛查率达99.6%;

  (9新生儿死亡9人、死亡率1.60‰;婴儿死亡:15人、死亡率:2.66‰;5岁以下儿童死亡:25人、死亡率:4.4‰。

  2.妇幼项目工作:

  (1新生儿遗传代谢疾病筛查和听力筛查。1-9月全县开展新生儿遗传代谢性疾病筛查4442人,筛查率99.6%,PKU筛查可疑阳性7人,PKU可疑阳性召回7人;CH筛查可疑阳性17人,CH可疑阳性召回17人,CH确诊5人,听力筛查4129人,筛查率92.6%,听力初筛未通过73人,听力复筛未通15人

  (2免费婚前医学健康检查。1-10月全县免费婚前医学健康检查2702人,建议采取医学措施164人,建议暂缓结婚18人,建议不适宜生育1人。

  (3儿童营养改善项目。1-10月分发儿童营养包4批次,共计81878盒;全县发放66302盒。

  (4增补叶酸预防神经管缺陷项目。1-10月全县发放6115人。

  (5农村妇女“两癌”筛查工作。1-11月乳腺癌筛查5023人,宫颈癌筛查6715人,其中筛查出乳腺癌 1人,宫颈CIN1患者3人,CIN2患者3人,CIN3患者4人,微小浸润癌1人。

  (6贫困孕产妇住院分娩补助项目方面按照常规工作开展资料收集及报账工作。

  (7出生医学证明管理。截至2020年10月底向市级共申领《出生医学证明》空白证6600份,已调拨下发4975份。本中心首次签发463份,审核换发7份,补发89份。无废证发生,废证率0%;无违规办理。

  (8预防艾滋病母婴传播工作。

  2020年1-10月住院分娩产妇5115人,孕期接受艾滋病咨询检测产妇数是5069人,孕期艾滋病检测率是99.10%,已达到90%的指标要求;接受初次产前保健孕妇数是6210人,接受三病孕早期检测的有5573人,孕早期三病检测率是89.74%;发现感染孕妇4例,均知情选择终止妊娠,目前已终止妊娠。2020年1-10月全县建立育龄妇女台账227357人,已接受孕情监测178222人,育龄妇女孕情监测覆盖率是78.38%。

  1-10月HIV感染育龄妇女71人,孕情监测67人,孕情监测覆盖率为94.37%。黄金镇有1例感染育龄妇女失访。男性单阳家庭85个,有75对单阳家庭已落实随访,随访率100%。

  1-10月梅毒感染孕产妇24人,24人都接受了抗梅毒治疗,治疗率100%,其中有18人接受了规范治疗,规范治疗率75%,1--10月发现梅毒孕妇20人,20人均接受抗梅毒治疗,孕妇梅毒治疗率100%。

  全县乙肝感染孕产妇所生新生儿221人,均注射了乙肝免疫球蛋白,乙肝免疫球蛋白注射率100%,已达到目标要求。

  三线人员工作开展情况:1-10月在疾控中心会议室共召开9次三线人员工作会议,开展宣传活动3次,全覆盖辖区所有医疗机构督导3次,进行培训3次,共计培训1000余人。

  3.规范管理,完善妇幼卫生管理体系

  (1今年以来我中心主动作为,在2019年“二级甲等妇幼保健院”创建基础上,进一步加大资金投入力度,积极争取国家2020年抗疫国债特别项目资金1100万元,全面加快推进项目进度,明确时间节点、倒排工期,如期完成国债项目资金使用,使院内软硬件设施、设备进一步完善,为全县妇女、儿童提供了温馨舒适的医疗保健服务环境。同时争取到了“公益一类,二类绩效管理”的管理政策,预计在2021年初实施。

  (2人才培养

  一是开展专业技术人才交流。按照东西部扶贫协作相关工作“补短板强弱项,提高协作精准性”的原则,按照中共宣汉县委组织部《关于选派2020年优秀干部人才赴浙江省舟山市定海区挂职锻炼的通知》(宣委组[2020]55号)文件精神,结合本中心学科发展需求和技术人才队伍现状,选派卫生检验专业技术人才1名到受援医院舟山市人民医院,培养带动本地人才队伍建设。同时,学习东部先进的理念、技术和经验做法,按年度计划完成医疗卫生专业技术人才交流任务。

  二是医教科立足单位实际,根据业务发展需要制定了相应的人才培养计划,为吸收先进技术、先进经验,提高技术水平,全年共选送了李菊、符美玲等56名医技护人员分三批次至省妇幼保健院等地进行短期进修学习,为我中心带来新理论、新技术、新方法,业务拓展等打下了坚实基础。目前,第一批次进修已接近尾声,第二批次将于12月初前往省妇幼保健院。

  三是城乡医院对口支援“传帮带”工作稳步推进。作为受援单位,我中心积极配合达州市妇幼保健院完成对口支援工作任务,达州市妇幼保健院选派王海燕等1名医疗技术骨干分别支援我中心妇产科,为中心产科理论知识更新、业务能力提升、事业发展起到了关键的作用。

  4.加强临床医疗保健工作,确保妇女儿童健康

  (1业务开展情况

  由于受到疫情和科室改建的双重影响,儿科1-10月份住院病人806人次,总收入1958100.5元;妇产科1-10月住院病人484人次,住院剖宫产术186台次,住院顺产分娩254人,引产44人,门诊手术100人次,剖宫产率42.3%,总收入1609984.49元;门诊就诊312200人次,总收入5971751.38元,较去年同期环比均有所下降。

  (2妇女儿童保健

  孕产保健:早孕建卡280人次,正规产前保健2000余人次,并在日常工作中重点宣传艾滋、梅毒、乙肝防治相关知识,开展“三病”检查及指导工作;完成孕前优生检查5532人,录入档案资料2456份,网络录入共计4286人,评估孕优家庭档案资料3500余人次,收集审核各个乡镇中心卫生院孕前优生健康检查档案800余份,高风险人群随访60余人次;完成婚前医学检查890余对,按时按质完成了月报表和季报表。

  儿童保健:积极开展儿童保健,发展儿保特色服务,今年开展了早教、心理测评、智测、NBNA、听力测定、生长发育测评、微量元素,视力测定,骨密度检查,儿童健康体格检查、儿童膳食营养与指导等工作。①1-10月完成儿保1088人次,早教320人次,生长发育测评1088人次,神经运动发育检查320人,儿童智力测查360人次;积极开展新生儿听力筛查项目,我中心1-10月儿童出生数为 441人,听力初筛441人和复筛通过儿童37人,上转11人。②举办家长学校5期,儿童保健知识培训5期,参加人数约520人,高危儿童管理92人次数。③按照县卫健局要求开展国奶扶贫工作,1-10月份我中心发放国奶747罐,为家长减少养育经费支出146412元。

  5.新技术新项目引进情况

  (1为进一步满足广大妇女群众日益增长的就医需求,提升我中心的整体服务能力,经中心党总支研究决定成立了产后盆底康复中心,引进盆底康复配套设备(磁刺激仪、生物刺激反馈仪、生物刺激反馈仪),已于10月份投入使用。

  (2借助创建“二甲”妇幼保健院的契机,引进的四维彩超,已于今年5月投入临床使用,四维彩超实现了平面到立体的跨越,图像的清晰度更高,为医生诊断提供了更为丰富和精准的信息。

  6.狠抓医疗质量,确保医疗安全

  (1构建完善质控管理体系。2020年我中心建立院科二级质量管理体系,调整了由赵鹏飞同志任主任的医院医疗质量管理委员会,主要负责医疗质量控制管理体系的建立、工作方案的审批,决定医疗质量控制出现的重大问题。成立了由科主任、副主任和护士长组成的科室医疗质量管理小组,负责管辖范围内的医院疗质量管理工作,执行医院疗质量管理委员会的有关决定。

  (2制定了《医疗质量控制方案》,规范医疗行为。质控科结合医院实际,制定了《医疗质量控制方案》,明确了质控管理体系、工作内容、管理要求等,细化了工作职责,落实了管理要求,为各级提升质量管理提供了依据。

  (3定期编写医疗质控报告。定期组织各职能科室负责人对全院的医疗质量进行检查,并及时对结果进行汇总、分析、提出整改措施,为改善医院医疗服务水平和领导决策提供可靠依据。

  (4加强病历书写质量管理。按照2010版《最新病历书写规范》每月对门诊处方、住院病历进行抽查,加强病历书写考核。在检查中重点督查书写的及时性、规范性以及治疗计划的合理性、病情告知的有效性等,做到及时发现、及时反馈、及时提出整改措施,及时效果追踪。

  (5增强质量管理意识,严格落实核心制度。针对医院质量管理的现状,结合其它医院先进的管理经验,认真组织全科医护人员学习医院医疗核心制度,通过对往年发生的医疗过错行为进行认真分析、总结,查找在管理中暴露的薄弱环节。2020年1-10月份共14例危急值,其中产科5例,占比35.7%;儿科5例,占比35.7%;门诊内科2例,占比14.3%;门诊妇科1例,占比7.1%;门诊儿科2例,占比均14.3%。

  7.抗击新冠肺炎疫情

  (1今年新冠肺炎疫情发生后,我中心被县委、县政府确定为新冠肺炎治疗救治点,承担着全县疑似病例和可疑发热患者的救治工作,当即停止了院内一切诊疗及公共卫生服务项目活动。同时投入资金50余万元,对原五楼行政办公区进行了改建、新购病床单元设施30张、筹集各类医用物资、一性医用耗材、安装中心供氧及呼叫系统等,助力疫情防控。截至3月16日,累计收治患者92人,通过一系列专业、完善的诊疗措施全部治愈出院。

  (2强化院感防控。一是根据《新冠疫情诊疗防控方案》及时制定修改了三版院感防控方案,印发《关于医疗废物管理预案及规定》《疫情消杀方案》《医院复诊后管理规定》《住院患者及陪护管理规定》《普通病区发热/呼吸道症状患者应急感染防控流程》。二是医院感染管理科、医务科、护理部定期监督检查个人防护及消毒隔离等防控措施落实情况,指导各科室建立科室风险自查持续改进记录。同时,对全员进行了防控知识及技能培训14场,督促医技护人员线上自学疫情防控相关知识。三是严格人员排查、严格预检分诊、严格核酸检测、科学处置应对疫情防控工作。

  二、构设置

  2020年我院部门决算公开单位1个,其中公益一类事业单位1个。

  第二部分2020年度部门决算情况说明

  一、入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计4355.69万元,支出总计4355.7万元。与2019年相比,收入总计增加627.42万元,支出总计增加627.43万元,增长16.83%。主要变动原因是2020年抗疫特别国债拨款1100万元。

  二、入决算情况说明

  2020年我院本年收入合计4355.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2464.51万元,占56.58%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1891.18万元,占43.42%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、出决算情况说明

  2020年我院本年支出合计4355.7万元,其中:基本支出3211.14万元,占73.72%;项目支出1144.56万元,占26.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  我院2020年度财政拨款收、支决算总计2464.51万元。与2019年度财政拨款收、支决算总计1655.76万元相比,财政拨款收、支总计各增加808.75万元,增长48.84%。

  五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出2464.51万元,占本年支出合计的56.58%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加808.75万元,增长4%。主要变动原因是抗疫国债增加1100万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出2464.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出152.63万元,占6.19%;卫生健康支出1133.2万元,占45.98%;住房保障支出78.69万元,占3.19%。抗疫特别国债安排的支出1100.00万元,占44.64%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为2464.51万元,完成预算100%。其中:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为43.1万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为104.54万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.4万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为1.59万元,完成预算100%,。

  2.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为51.04万元,完成预算100%,卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为911.51万元,完成预算100%,卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)基本公共卫生服务(项):支出决算为80.32万元,完成预算100%,卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2020年支出决算数44.56万元;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年支出决算为45.76万元,完成预算100%;卫生健康(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2020年支出决算为78.69万元;。

  3.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):2020年支出决算为1100万元,完成预算100%。

  六般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.95万元,其中:

  人员经费1103.76万元,主要包括:基本工资382.45万元、津贴补贴59.12万元、绩效工资210.13万元、机关事业单位基本养老保险费104.54万元、职业年金缴费3.4万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金78.69万元、医疗费43.93万元、生活补助43.69万元、奖励金155.03万元、其他个人和家庭的补助支出19.95万元。

  公用经费216.19万元,主要包括:办公费9.09万元、印刷费14.23万元、咨询费1.0万元、手续费0.71万元、水费1.96万元、电费14万元、邮电费11.95万元、物业管理费13.11万元、差旅费18.71万元、维修费3万元、租赁费5万元、会议费0.5万元、培训费4.32万元、公务接待费1.18万元、劳务费82.34万元、工会经费6.91万元、公务用车运行维护费7.14万元、其他商品和服务支出21.04万元等。

  七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.32万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.14万元,占85.82%;公务接待费支出决算1.18万元,占14.18%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

  2.公务用车购置及运行维护费支出7.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.14万元,增长19%。主要原因是新冠疫情接送病人油费耗用增大。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出1.18万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.18万元,增长18%。主要原因是二甲达标接待指导老师及评审老师。其中:

  国内公务接待支出1.18万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,151人次(不包括陪同人员),共计支出1.18万元。主要用于接待指导老师及各项检查接待。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无

  (二)政府采购支出情况

  无

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,宣汉县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于接送病人,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  (四)空表无数据及其他需要说明的情况。

  1、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表,没有填列数据,是因为没有此项预算经费

  2、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据,是因为本年不涉及该项业务。

  3、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据,是因为本年不涉及该项业务

  4、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元,因四舍五入原因,说明中数据稍有逻辑出入。

  第三部分词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入等。

  3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.201一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出

  9.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  11.2080502事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

  14.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

  15.21002公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

  16.2100201综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

  17.21003基层医疗机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

  18.2100302乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

  19.2100299其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

  20.21004公共卫生(款):支映用于公共卫生支出。

  21.2100408基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

  22.2100499其他公共卫生支出(项):反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

  23.21099其他卫生健康支出(款):反映其他用于卫生健康方面的支出。

  24.2109901其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

  25.234抗疫特别国债安排的支出(类):反映抗疫特别国债安排的支出。

  26.23401基础设施建设(款):反映抗疫特别国债安排的基础设施建设项目支出

  26.2340102重大疫情防控救治体系建设():反映抗疫特别国债安排的重大疫情防控救治项目支出。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第四部分附件

  附件1

  宣汉县妇幼保健计划生育服务中心

  2020年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由宣汉县妇幼保健院和宣汉县人口和计划生育服务中心于20158月组建,隶属于宣汉县卫生和计划生育局管理的公益一类事业单位,编制人数90名,编制床位100张。

  ()机构职能

  为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、培训、指导和技术支持工作。

  ()人员概况

  2020年末实有在职161人,退休50人,遗嘱2人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入2464.51万元

  (二)部门财政资金支出2464.51万元

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理

  包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

  (二)结果应用情况

  包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  2020年度全面完成了预算执行与监督,全面落实妇幼保健工作的各项指标及临时性工作任务,满足了人民群众医疗卫生服务需求。加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理,强化风险管控,促进了单位的管理规范,决策科学

  (二)存在问题

  主要是整体部门绩效评价结果应用不够

  (三)改进建议

  充分运用绩效评价结果进行质量监督,根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处;加强业务培训,提高相关人员专业技能,确保整体支出绩效评价做出实效。

  第五部分附表

  一、入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、出决算表

  四、政拨款收入支出决算总表

  五、政拨款支出决算明细表

  六、般公共预算财政拨款支出决算表

  七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2020年决算公开表.xls

分享到: