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宣汉工商质监局 “六个坚持”贯彻落实执行《内部会计控制规范》正文区定位
索 引 号 008822498/2017-00131 主题分类 部门动态
发布机构 县工商质监局 发文日期 2017-11-14 15:15:46
名  称 宣汉工商质监局 “六个坚持”贯彻落实执行《内部会计控制规范》
文  号 主 题 词

宣汉工商质监局 “六个坚持”贯彻落实执行《内部会计控制规范》

来源:县工商质监局     发布日期:2017-11-14     点击数:18 人次

为加强资金管理,提高资金使用效益,为进一步贯彻落实执行财政部颁发的《内部会计控制规范》,宣汉县工商质监局重点做了以下“六个坚持”:一是坚持货币资金业务的授权批准制度,明确经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求;二是坚持按照“支付申请、支付审批、支付复核、办理支付”程序办理货币资金支付业务;三是坚持执行各种票据的购买、保管、领用、缴销等环节的职责权限和程序;四是坚持支付款项印章分人保管;五是坚持大宗物品采购与付款由申请部门、办公室、监察室、计财室协同执行,不得由同一部门和个人办理采购与付款业务的全过程;六是坚持对大型维修工程等项目由集体决策,先实行概预算控制,招投标后由办公室、监察室专人全程监督落实,最后由相关部门实行竣工决算审计。

通过此举,不但进一步促进了该局内部会计控制建设,加强了内部会计监督,也进一步加强了该局的廉政建设,提高了该局的财务监督能力,更使该局的资金管理趋于民主化、规范化。